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本預算根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。所列內(nèi)容準確真實完整,依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。
第一部分 部門概況
一、主要職能
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局主要職責是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科技及信息化的法律、法規(guī)和方針、政策,擬訂本區(qū)促進科技發(fā)展和自主創(chuàng)新的政策措施并組織實施。負責引導和協(xié)助轄區(qū)企業(yè)申報(申請)國家、市高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)資質(zhì)認定、專項資金、補助、科技專項扶持計劃和科研項目、科學技術(shù)獎勵;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)的管理和服務工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)企事業(yè)單位開展技術(shù)合作、交流,引導轄區(qū)企業(yè)開展產(chǎn)學研合作,組織開展評審和獎勵工作。按規(guī)定管理和使用本區(qū)科技創(chuàng)新扶持資金及其他科學技術(shù)專項經(jīng)費;制訂本區(qū)軟科學研究管理制度,負責轄區(qū)軟科學研究項目的各項管理工作。
二、機構(gòu)編制及交通工具情況
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局(匯總)行政編制數(shù) 17 人,實有在編人數(shù) 15 人;事業(yè)編制數(shù)25 人,實有在編人數(shù) 21 人;離休 0 人,退休 8 人。從基本支出工資福利列支的雇員(含老工勤)3 人。學校實有學生人數(shù) 0 人。已實行公務用車改革,實有車輛 3 輛,包括定編車輛 1 輛和非定編車輛 2 輛。 具體情況詳見局本級及下轄單位預算報告。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局(匯總)部門預算收入 30,712.29 萬元,比2017年增加9,497.24 萬元,增長44.77 %,其中:財政預算撥款 29,839.36 萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn) 872.93 萬元。
2018年羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局(匯總)部門預算支出 30,712.29 萬元,比2017年增加9,497.24 萬元,增長44.77 %。其中:人員支出 1,187.52 萬元、公用支出 66.44 萬元、對個人和家庭的補助支出 68.66 萬元、項目支出 29,389.67 萬元。局本級及下轄單位具體機構(gòu)職能、人員構(gòu)成及部門預算詳細情況詳見各單位2018年部門預算報告。
第三部分 “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
一、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況說明
2018年我部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算 20.77 萬元,比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少 2.20 萬元。具體情況詳見局本級及下轄單位預算報告。
附表:
表.1
收 支 預 算 總 表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | |||
收 入 |
支 出 | |||
項 目 |
2018 年預算數(shù) |
項 目 |
2018 年預算數(shù) | |
一、財政預算撥款 |
29,839.36 |
一般公共服務支出 |
0.80 | |
一般公共預算撥款 |
29,839.36 |
組織事務 |
0.80 | |
一般性經(jīng)費撥款 |
28,191.68 |
其他組織事務支出 |
0.80 | |
財政專項資金撥款 |
公共安全支出 |
4.12 | ||
政府投資項目撥款 |
1,647.68 |
其他公共安全支出 |
4.12 | |
政府性基金預算撥款 |
其他公共安全支出 |
4.12 | ||
財政專戶撥款 |
教育支出 |
195.10 | ||
二、事業(yè)收入 |
教育費附加安排的支出 |
195.10 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他教育費附加安排的支出 |
195.10 | ||
四、其他收入 |
科學技術(shù)支出 |
29,865.33 | ||
科學技術(shù)管理事務 |
2,937.20 | |||
行政運行 |
385.06 | |||
一般行政管理事務 |
280.27 | |||
其他科學技術(shù)管理事務支出 |
2,271.87 | |||
技術(shù)研究與開發(fā) |
21,376.69 | |||
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
21,376.69 | |||
科技條件與服務 |
2,919.01 | |||
機構(gòu)運行 |
290.35 | |||
技術(shù)創(chuàng)新服務體系 |
1,538.18 | |||
其他科技條件與服務支出 |
1,090.48 | |||
科學技術(shù)普及 |
217.00 | |||
科普活動 |
217.00 | |||
科技交流與合作 |
711.50 | |||
其他科技交流與合作支出 |
711.50 | |||
其他科學技術(shù)支出 |
1,703.93 | |||
其他科學技術(shù)支出 |
1,703.93 | |||
社會保障和就業(yè)支出 |
230.64 | |||
行政事業(yè)單位離退休 |
230.64 | |||
歸口管理的行政單位離退休 |
44.52 | |||
事業(yè)單位離退休 |
24.14 | |||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.70 | |||
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.28 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.32 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.32 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.32 | |||
資源勘探電力信息等支出 |
210.17 | |||
資源勘探開發(fā) |
210.17 | |||
其他資源勘探業(yè)支出 |
210.17 | |||
住房保障支出 |
167.31 | |||
住房改革支出 |
167.31 | |||
住房公積金 |
103.20 | |||
購房補貼 |
64.11 | |||
其他支出 |
13.50 | |||
其他支出 |
13.50 | |||
其他支出 |
13.50 | |||
本年收入合計 |
29,839.36 |
本年支出合計 |
30,712.29 | |
上級補助收入 |
對附屬單位補助支出 |
|||
附屬單位上繳收入 |
上繳上級支出 |
|||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
872.93 |
|||
收入總計 |
30,712.29 |
支出總計 |
30,712.29 |
表.2
收 入 預 算 表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | |||||||||||
預算單位 |
收入總計 |
本年收入 |
上級補助收入 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
財政預算撥款 |
事業(yè)收入 |
其他收入 | ||||||||||
小計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
財政專戶撥款 | |||||||||
小計 |
一般性經(jīng)費撥款 |
財政專項資金撥款 |
政府投資項目撥款 | |||||||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
30,712.29 |
29,839.36 |
29,839.36 |
28,191.68 |
1,647.68 |
872.93 | ||||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
25,298.89 |
24,724.68 |
24,724.68 |
23,127.28 |
1,597.40 |
574.21 | ||||||
羅湖區(qū)信息中心 |
2,651.98 |
2,381.04 |
2,381.04 |
2,330.76 |
50.28 |
270.94 | ||||||
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
2,761.42 |
2,733.64 |
2,733.64 |
2,733.64 |
27.78 |
表.3
支 出 預 算 表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | |||||
預算單位 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
其中 | ||
2018政府采購項目 |
虛擬指標采購項目 | |||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
30,712.29 |
1,322.62 |
29,389.67 |
2,476.08 |
8,668.19 | |
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
25,298.89 |
571.23 |
24,727.66 |
964.60 |
3,639.60 | |
羅湖區(qū)信息中心 |
2,651.98 |
355.12 |
2,296.86 |
1,511.48 |
5,028.59 | |
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
2,761.42 |
396.27 |
2,365.15 |
表.4
項 目 支 出 預 算 表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||||||||||
預算單位 |
總計 |
財政預算撥款 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
小計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
財政專戶撥款 | ||||||||||
小計 |
一般性經(jīng)費撥款 |
財政專項資金撥款 |
政府投資項目撥款 | ||||||||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
29,389.67 |
28,516.74 |
28,516.74 |
26,869.06 |
1,647.68 |
872.93 | |||||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
24,727.66 |
24,153.45 |
24,153.45 |
22,556.05 |
1,597.40 |
574.21 | |||||||
羅湖區(qū)信息中心 |
2,296.86 |
2,025.92 |
2,025.92 |
1,975.64 |
50.28 |
270.94 | |||||||
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
2,365.15 |
2,337.37 |
2,337.37 |
2,337.37 |
27.78 |
表.5
基 本 支 出 預 算 表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||||||||||
預算單位 |
總計 |
財政預算撥款 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
小計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
財政專戶撥款 | ||||||||||
小計 |
一般性經(jīng)費撥款 |
財政專項資金撥款 |
政府投資項目撥款 | ||||||||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
1,322.62 |
1,322.62 |
1,322.62 |
1,322.62 |
|||||||||
工資福利支出 |
1,187.52 |
1,187.52 |
1,187.52 |
1,187.52 |
|||||||||
基本工資 |
120.05 |
120.05 |
120.05 |
120.05 |
|||||||||
津貼補貼 |
607.61 |
607.61 |
607.61 |
607.61 |
|||||||||
獎金 |
92.28 |
92.28 |
92.28 |
92.28 |
|||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115.70 |
115.70 |
115.70 |
115.70 |
|||||||||
職業(yè)年金繳費 |
46.28 |
46.28 |
46.28 |
46.28 |
|||||||||
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
|||||||||
住房公積金 |
103.20 |
103.20 |
103.20 |
103.20 |
|||||||||
其他工資福利支出 |
83.10 |
83.10 |
83.10 |
83.10 |
|||||||||
商品和服務支出 |
66.44 |
66.44 |
66.44 |
66.44 |
|||||||||
辦公費 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
水費 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|||||||||
電費 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|||||||||
郵電費 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|||||||||
物業(yè)管理費 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||
差旅費 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
|||||||||
維修(護)費 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
|||||||||
會議費 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
|||||||||
培訓費 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|||||||||
公務接待費 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|||||||||
工會經(jīng)費 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||
福利費 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
|||||||||
公務用車運行維護費 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|||||||||
其他交通費用 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
|||||||||
辦公設(shè)備購置 |
2.96 |
2.96 |
2.96 |
2.96 |
|||||||||
對個人和家庭的補助 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
|||||||||
退休費 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
表.6
財政撥款收支總體情況表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | |||
收 入 |
支 出 | |||
項 目 |
2018 年預算數(shù) |
項 目 |
2018 年預算數(shù) | |
一、一般公共預算撥款 |
29,839.36 |
一般公共服務支出 |
0.80 | |
一般性經(jīng)費撥款 |
28,191.68 |
組織事務 |
0.80 | |
財政專項資金撥款 |
其他組織事務支出 |
0.80 | ||
政府投資項目撥款 |
1,647.68 |
公共安全支出 |
4.12 | |
二、政府性基金預算撥款 |
其他公共安全支出 |
4.12 | ||
三、財政專戶撥款 |
其他公共安全支出 |
4.12 | ||
教育支出 |
195.10 | |||
教育費附加安排的支出 |
195.10 | |||
其他教育費附加安排的支出 |
195.10 | |||
科學技術(shù)支出 |
29,865.33 | |||
科學技術(shù)管理事務 |
2,937.20 | |||
行政運行 |
385.06 | |||
一般行政管理事務 |
280.27 | |||
其他科學技術(shù)管理事務支出 |
2,271.87 | |||
技術(shù)研究與開發(fā) |
21,376.69 | |||
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
21,376.69 | |||
科技條件與服務 |
2,919.01 | |||
機構(gòu)運行 |
290.35 | |||
技術(shù)創(chuàng)新服務體系 |
1,538.18 | |||
其他科技條件與服務支出 |
1,090.48 | |||
科學技術(shù)普及 |
217.00 | |||
科普活動 |
217.00 | |||
科技交流與合作 |
711.50 | |||
其他科技交流與合作支出 |
711.50 | |||
其他科學技術(shù)支出 |
1,703.93 | |||
其他科學技術(shù) |
1,703.93 | |||
社會保障和就業(yè)支出 |
230.64 | |||
行政事業(yè)單位離退休 |
230.64 | |||
歸口管理的行政單位離退休 |
44.52 | |||
事業(yè)單位離退休 |
24.14 | |||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.70 | |||
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.28 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.32 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.32 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25.32 | |||
資源勘探電力信息等支出 |
210.17 | |||
資源勘探開發(fā) |
210.17 | |||
其他資源勘探業(yè)支出 |
210.17 | |||
住房保障支出 |
167.31 | |||
住房改革支出 |
167.31 | |||
住房公積金 |
103.20 | |||
購房補貼 |
64.11 | |||
其他支出 |
13.50 | |||
其他支出 |
13.50 | |||
其他支出 |
13.50 | |||
本年收入合計 |
29,839.36 |
本年支出合計 |
30,712.29 | |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
872.93 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
收 入 總 計 |
30,712.29 |
支 出 總 計 |
30,712.29 |
表.7
一般公共預算支出情況表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||
預算單位 |
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
29,839.36 |
1,322.62 |
28,516.74 | ||
201 |
一般公共服務支出 |
0.80 |
0.80 | ||
20132 |
組織事務 |
0.80 |
0.80 | ||
2013299 |
其他組織事務支出 |
0.80 |
0.80 | ||
206 |
科學技術(shù)支出 |
29,440.61 |
924.67 |
28,515.94 | |
20601 |
科學技術(shù)管理事務 |
2,937.20 |
634.32 |
2,302.88 | |
2060101 |
行政運行 |
385.06 |
385.06 |
||
2060102 |
一般行政管理事務 |
280.27 |
280.27 | ||
2060199 |
其他科學技術(shù)管理事務支出 |
2,271.87 |
249.26 |
2,022.61 | |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
21,036.00 |
21,036.00 | ||
2060499 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
21,036.00 |
21,036.00 | ||
20605 |
科技條件與服務 |
2,891.23 |
290.35 |
2,600.88 | |
2060501 |
機構(gòu)運行 |
290.35 |
290.35 |
||
2060502 |
技術(shù)創(chuàng)新服務體系 |
1,510.40 |
1,510.40 | ||
2060599 |
其他科技條件與服務支出 |
1,090.48 |
1,090.48 | ||
20607 |
科學技術(shù)普及 |
217.00 |
217.00 | ||
2060702 |
科普活動 |
217.00 |
217.00 | ||
20608 |
科技交流與合作 |
711.50 |
711.50 | ||
2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
711.50 |
711.50 | ||
20699 |
其他科學技術(shù)支出 |
1,647.68 |
1,647.68 | ||
2069999 |
其他科學技術(shù) |
1,647.68 |
1,647.68 | ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
230.64 |
230.64 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
230.64 |
230.64 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
44.52 |
44.52 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
24.14 |
24.14 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.70 |
115.70 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.28 |
46.28 |
||
221 |
住房保障支出 |
167.31 |
167.31 |
||
22102 |
住房改革支出 |
167.31 |
167.31 |
||
2210201 |
住房公積金 |
103.20 |
103.20 |
||
2210203 |
購房補貼 |
64.11 |
64.11 |
表.8
政府性基金預算支出情況表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||
預算單位 |
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
0 |
0 |
0 |
備注:我單位無政府性基金預算支出
表.9
國有資本經(jīng)營預算支出情況表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||
預算單位 |
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
0 |
0 |
0 |
備注:我單位無國有資本經(jīng)營預算支出
表.10
上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預算表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | |||
預算單位 |
科目編碼 |
科目名稱 |
項目名稱 |
項目金額 |
0 |
備注:我單位無上級專項轉(zhuǎn)移支付支出
表.11
政府采購項目支出預算表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | |||||
采購項目 |
采購品目 |
服務年限 |
實際指標 |
虛擬指標 |
需求時間 |
備注 |
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金(節(jié)能減排經(jīng)費) |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
100.00 |
300.00 |
往年采購 |
2017年09月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶工作經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
291.00 |
1,500.00 |
往年采購 |
2017年07月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點項目取電工程維護經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項目后續(xù)經(jīng)常性維修維護服務 |
3 |
151.00 |
453.00 |
往年采購 |
2017年05月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
wifi項目運維服務、管理經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
65.00 |
195.00 |
往年采購 |
2016年09月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
無線城市經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
220.00 |
660.00 |
往年采購 |
2016年06月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
無線城市經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的租賃(含設(shè)備、車輛租賃項目) |
2 |
98.00 |
294.00 |
往年采購 |
2017年06月招標,合同期限2年,延續(xù)合同 |
無線城市經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的租賃(含設(shè)備、車輛租賃項目) |
1 |
39.60 |
237.60 |
往年采購 |
服務期1年 |
區(qū)政務光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項目通信管道租用維護費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
28.50 |
130.00 |
往年采購 |
2017年03月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
教育信息化運維保障經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
60.00 |
180.00 |
2018-06 |
服務期3年 |
電子政務網(wǎng)站運行及維護經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
22.23 |
88.90 |
往年采購 |
2016年05月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
60.00 |
180.00 |
往年采購 |
2017年07月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
107.50 |
429.99 |
往年采購 |
2016年09月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
198.00 |
1,188.00 |
2018-07 |
服務期3年 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
100.00 |
300.00 |
2018-06 |
服務期3年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
39.60 |
237.60 |
往年采購 |
2015年10月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
77.60 |
232.80 |
往年采購 |
2016年06月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
40.00 |
240.00 |
2018-07 |
服務期3年 |
羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項目后續(xù)經(jīng)常性維修維護服務 |
2 |
108.75 |
290.00 |
2018-06 |
服務期2年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
34.10 |
179.70 |
2018-09 |
服務期3年 |
羅湖區(qū)電子政務網(wǎng)集約化遷移項目經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
1 |
235.00 |
235.00 |
2018-02 |
服務期1年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
48.00 |
288.00 |
2018-07 |
服務期3年 |
機房硬件設(shè)備采購 |
預算金額在20萬元以上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
1 |
114.00 |
114.00 |
2018-06 |
服務期1年 |
教育信息化運維保障經(jīng)費 |
預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務 |
3 |
238.20 |
714.60 |
往年采購 |
2015年11月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
表.12
“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||||
預算單位 |
年度 |
“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 | |||||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
2017 |
18.57 |
12.27 |
6.30 |
6.30 | ||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
2018 |
20.77 |
11.32 |
9.45 |
9.45 | ||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
2017 |
14.49 |
11.34 |
3.15 |
3.15 | ||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
2018 |
14.01 |
10.86 |
3.15 |
3.15 | ||
羅湖區(qū)信息中心 |
2017 |
0.67 |
0.67 |
||||
羅湖區(qū)信息中心 |
2018 |
0.22 |
0.22 |
||||
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
2017 |
3.41 |
0.26 |
3.15 |
3.15 | ||
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
2018 |
6.54 |
0.24 |
6.30 |
6.30 |
表.13
部門預算績效管理項目情況表(匯總)
單位名稱: 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 (匯總) |
單位:萬元 | ||||
實施單位 |
項目名稱 |
預算金額 |
預算執(zhí)行時間 | ||
合計 |
一般公共預算撥款 |
其他資金 | |||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
科協(xié)科普經(jīng)費 |
202.00 |
202.00 |
2018.01.01-2018.12.31 | |
羅湖區(qū)信息中心 |
機房硬件設(shè)備采購 |
114.00 |
114.00 |
2018.01.01-2018.12.31 | |
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
660.00 |
660.00 |
2018.01.01-2018.12.31 |
表.14-1
項目支出績效目標表 |
|||||||||
單位名稱:羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 | 單位:萬元 | ||||||||
項目名稱 |
科協(xié)科普經(jīng)費 |
項目類別 |
常規(guī) |
||||||
項目主管部門 |
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
項目實施單位 |
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
||||||
項目周期 |
1年 |
項目屬性 |
延續(xù)項目 |
||||||
預算金額 |
202.00 |
其中:財政撥款 |
202.00 |
其它資金 |
|||||
中期目標 |
科協(xié)科普項目支出中期目標:定期做好科普掛圖設(shè)計與更換,保障轄區(qū)內(nèi)科普畫廊的清潔和日常維護;創(chuàng)建2個科普示范社區(qū),新增2個10米以上的科普畫廊;組織開展青少年創(chuàng)新大賽和青少年科技夏令營活動,開展全國科技活動周、科普日活動,組織科普知識進社區(qū)、進機關(guān)、進校園、進企業(yè)等項目的開展;通過財政資金的投入,進一步促進全民科學素質(zhì)的提高,在全社會形成愛科學、用科學、崇尚科學的良好氛圍。 |
||||||||
年度目標 |
科協(xié)科普項目支出年度目標:完成四期科普畫廊設(shè)計制作,完成第六屆青少年創(chuàng)新大賽,組織好全國科技活動周,全國科普日等活動;開展科普進社區(qū)、進機關(guān)、進校園、進企業(yè)等項目不少于100場的活動,組織青少年開展科技夏令營活動。通過財政資金的投入,進一步促進全民科學素質(zhì)的提高,在全社會形成愛科學、用科學、崇尚科學的良好氛圍。 |
||||||||
績效內(nèi)容 |
績效指標 |
目標內(nèi)容 |
|||||||
投入目標 |
測算依據(jù) |
維護費:根據(jù)市場詢價,18處畫廊翻新需要費用預計19萬元;新增2個科普畫廊,費用預計50萬元; 委托業(yè)務費:科普掛圖4期制作根據(jù)市場價約需25萬元,科技創(chuàng)新大賽舉辦預計需40萬元,科技活動周、科技工作者日3場活動舉辦約需16萬元,全國科普日3-4場活動約需10萬元,其他科普活動20場約需29萬元。劃轉(zhuǎn)給青少年活動中心8萬元; 差旅費:組織青少年參加全國和省市科技活動,根據(jù)以往組織經(jīng)驗,預計差旅費用5萬元。 |
|||||||
資金支出進度 |
第一季度支出約5萬,第二季度支出約70萬,第三季度支出約60萬,第四季度支出約67萬,合計202萬元。 |
||||||||
產(chǎn)出目標 |
數(shù)量目標 |
完成四期科普畫廊設(shè)計制作,全年開展全國科技活動周活動。全國科普日活動。進社區(qū)、進校園活動不少于100場次。 |
|||||||
質(zhì)量目標 |
所有科普掛圖達到95%以上的達標率,活動達到預期目標。 |
||||||||
工作時效 |
科普掛圖按季度完成,科普活動按年度計劃分期分批組織開展。 |
||||||||
效益目標 |
科普畫廊的建設(shè),科普掛圖的及時更新,極大地豐富了社區(qū)群眾的科學知識學習,科學技術(shù)的掌握,受到社區(qū)群眾的一致好評;搭建高質(zhì)量的科普平臺,倡導科學思想、科學精神、科學方法,讓科學科普工作跟上時代前進的步伐,開展科學技術(shù)知識的普及,讓它惠及社會的各個階層;對于所開展的青少年創(chuàng)新大賽、夏令營等活動,目的是引發(fā)青少年對先進科學知識和科學技術(shù)的求知欲望,探索青少年科技教育的新路子,為科技振興提供后備人才,促進民族偉大復興做出新的貢獻。 |
表.14-2
項目支出績效目標表 | ||||||||||
單位名稱:羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||||||
項目名稱 |
機房硬件設(shè)備采購 |
項目類別 |
一次性 |
|||||||
項目主管部門 |
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
項目實施單位 |
羅湖區(qū)信息中心 |
|||||||
項目周期 |
1年 |
項目屬性 |
延續(xù)項目 |
|||||||
預算金額 |
114.00 |
其中:財政撥款 |
114.00 |
其它資金 |
||||||
中期目標 |
上半年編制采購VPN、負載均衡等機房硬件設(shè)備的招標文件,并完成招標 |
|||||||||
年度目標 |
全年完成采購的VPN、負載均衡等硬件設(shè)備的部署、調(diào)試及驗收,并支付項目款項 |
|||||||||
績效內(nèi)容 |
績效指標 |
目標內(nèi)容 |
||||||||
投入目標 |
測算依據(jù) |
經(jīng)詢價,2018年信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新共需114萬元,其中: |
||||||||
資金支出進度 |
第一季度0萬元,第二季度0萬元,第三季度114萬元,第四季度0萬元 |
|||||||||
產(chǎn)出目標 |
數(shù)量目標 |
3臺設(shè)備部署使用 |
||||||||
質(zhì)量目標 |
部署驗收后,達到預期功能和性能要求,滿足使用 |
|||||||||
工作時效 |
第三季度完成此項工作 |
|||||||||
效益目標 |
實現(xiàn)手機及電腦終端可通過互聯(lián)網(wǎng)VPN方式訪問區(qū)電子政府一級平臺等政務外應用,滿足移動辦公需求;實現(xiàn)區(qū)電子政務應用系統(tǒng)服務器的性能負載均衡。 |
表.14-3
項目支出績效目標表 |
||||||||||
單位名稱:羅湖區(qū)創(chuàng)業(yè)中心 | 單位:萬元 | |||||||||
項目名稱 |
第二屆大梧桐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
項目類別 |
常規(guī) |
|||||||
項目主管部門 |
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 |
項目實施單位 |
羅湖區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 |
|||||||
項目周期 |
1年 |
項目屬性 |
新增項目 |
|||||||
預算金額 |
660.00 |
其中:財政撥款 |
660.00 |
其它資金 |
||||||
中期目標 |
用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽啟動儀式、初賽、復賽、決賽;用于舉辦羅湖雙創(chuàng)大賽深圳市內(nèi)推介會不少于20場、國內(nèi)推介會不少于10場、海外推介會不少于2場。 |
|||||||||
年度目標 |
報名羅湖雙創(chuàng)大賽項目不少于400個。優(yōu)秀項目選送參加深圳市雙創(chuàng)大賽及中國雙創(chuàng)大賽。積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。 |
|||||||||
績效內(nèi)容 |
績效指標 |
目標內(nèi)容 |
||||||||
投入目標 |
測算依據(jù) |
1.大賽啟動40萬;2.宣傳推廣65萬;3.室內(nèi)活動53萬;4.國內(nèi)推介及比賽60萬;5.海外賽150萬;6.雙城賽49萬;7.深圳市半決賽48萬;8.頒獎展示40萬;9.大賽獎金155萬 |
||||||||
資金支出進度 |
2018年第二季度20%即132萬,第三季度20%即132萬,第四季度60%即396萬。 |
|||||||||
產(chǎn)出目標 |
數(shù)量目標 |
報名羅湖雙創(chuàng)大賽項目不少于400個。市內(nèi)推介會不少于20場、國內(nèi)推介會不少于10場、海外推介會不少于2場。 |
||||||||
質(zhì)量目標 |
按深圳市雙創(chuàng)賽及中國雙創(chuàng)賽的要求報名團隊組及企業(yè)組,并在指定網(wǎng)站錄入相關(guān)信息,保證報名有效。大賽期間積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶。 |
|||||||||
工作時效 |
2018年5月舉辦啟動儀式,5-7月完成市內(nèi)、國內(nèi)及海外推介會、8月初賽、復賽、9月決賽。 |
|||||||||
效益目標 |
主動引導媒體關(guān)注,包括新媒體及傳統(tǒng)媒體等多種手段立體宣傳,集中曝光時間為啟動儀式、復賽及決賽;積極宣傳羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶,特別是10場國內(nèi)推介會及2場海外推介會;聚集豐富的人才與項目資源,積極跟進優(yōu)秀外地項目,引導落地羅湖;推送不少于50個優(yōu)秀項目參加市賽及國賽。 |